Кирилл Павлов из компании "Гудел" рассказывает о регистрации счет-фактуры на аванс.
Счет-фактура на аванс регистрируется при поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу без отгрузки товаров или оказания услуг.
Пример оформления поступления денежных средств от контрагента.
В проводках сумма ложится на счет 62.02 "Авансы".
При продаже товара поставщику программа зачитывает аванс и начисляет задолженность.
Если поступление и реализация происходят в один день, программа также зачитывает аванс.
Для предотвращения этого нужно оформлять поступление на расчетный счет позже реализации.
Переход на вкладку "Банк-Касса" и выбор пункта "Счета-фактуры на аванс".
Выбор периода для регистрации счет-фактур и заполнение данных.
Возможность выбора нумерации счет-фактур и способа регистрации.
Настройка учетной политики для регистрации счет-фактур.
Выполнение обработки и проверка правильности заполнения счет-фактур.
Возможность печати счет-фактур массово.
Идентификация счет-фактур по префиксу "А".
Анонс следующего видео о работе с корректировочными счет-фактурами.
Призыв подписаться на канал и рассылку.